1.采购经济性与合规性监督
开展采购全流程经济性与合规性监督,包括采购预算审核、采购方式与程序监督、价格合理性审查、供应商履约监督、合同经济性条款审核,以及验收、付款环节的监督。
履行廉洁风险监督职责,防范流程违规、采购舞弊、利益输送及履约风险。
2.内控体系建设与优化
推动公司内部控制体系建设,围绕预算管理、财务收支、采购外协、资产管理、固定资产投资、经济合同等核心业务,梳理流程风险点,督促相关部门完善内控制度、操作规范与管控标准。
定期组织开展组织层面与业务层面的风险评估、内控缺陷评估与整改优化,确保公司经济活动规范高效运行。
3.内部审计管理与执行
制定并实施年度内部审计计划,组织开展项目专项审计、财务收支审计、经济运行情况审计,以及上级单位要求的各项自查、检查与审计工作。
独立完成审计方案编制、现场检查、底稿整理、报告撰写,提出审计意见并跟踪整改落实,实现审计监督闭环管理。
1.基本条件
学历:全日制本科及以上学历,财务、审计、经济学、法律、管理类相关专业。
经验:3年以上企业内部审计、风险管理、合规监督或采购监督相关工作经验。
证书:持有CPA、中级会计师、法律职业资格等证书者优先。
行业:具备制造业、工程基建、能源、国企、上市公司或科研院所相关背景者优先。
政治面貌:党员。
2.专业知识与技能
熟悉国家财经法规、审计准则、内部控制规范及采购、合同管理等业务流程。
掌握风险评估、内部控制设计与审计方法,能独立开展全流程审计或专项调查。
具备较强的数据分析能力,能运用Excel、审计软件等进行数据核查与问题挖掘。
具备良好的公文写作与报告撰写能力,能清晰、严谨地输出审计报告与管理建议。
3.其他
原则性强,具备高度的职业操守和风险敏感度;沟通协调能力突出;逻辑清晰,具备系统性思维;较强的抗压能力,能适应阶段性高强度工作与复杂问题处理。